目? ? 錄
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算總表
三、部門支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出總表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算明細表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責(zé)
廣水市融媒體中心主要職責(zé)如下:
(一)組織和開展全市融媒體(廣播電視)的新聞宣傳工作,加強全市廣播電視陣地管理。
(二)負責(zé)全市范圍內(nèi)中央、省、市各級廣播、電視節(jié)目的無線覆蓋;負責(zé)融媒體中心(廣播電視臺)傳輸覆蓋網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理,努力擴大本級廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)、新興媒體節(jié)目的傳輸覆蓋率。
(三)協(xié)調(diào)和落實全市融媒體(廣播電視)的新技術(shù)應(yīng)用和推廣,各類節(jié)目的編輯、制作、覆蓋傳輸設(shè)備的管理和維護等方面的工作,推進技術(shù)進步,努力提升融媒體(廣播電視)的科技含量和水平。?
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)廣水市融媒體中心核定單位類型為:公益一類事業(yè)單位。
(二)內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)5個,分別為:辦公室、策劃編審部、政工人事部、財務(wù)部、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部;業(yè)務(wù)機構(gòu)11個,分別為:新聞采訪部、電視編輯制作部、廣播編輯制作部、政府網(wǎng)站編輯部、紙質(zhì)媒體編輯部、云上廣水編輯部、社會活動部、時事評論部、市場運營部、外宣通聯(lián)部、技術(shù)播控部;事業(yè)單位2個,分別為:廣水市廣播中波發(fā)射臺,廣水市電視發(fā)射臺。
(三)無下設(shè)部門(單位)。
(四)無掛牌機構(gòu)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
(一)2025年廣水市融媒體中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。
1.獨立核算單位1家,即:廣水市融媒體中心本級。
2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。
(二)2025年廣水市融媒體中心納入預(yù)算管理人員132人。
1.核定編制56名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制56名。
2.實有人員132人,其中:在職在編74人;離休0人;退休45人;編外長聘12人;其他人員1人(遺屬生活困難人員1人)。
第二部分? 部門預(yù)算表
第三部分? 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
(一)廣水市融媒體中心2025年收入總預(yù)算1747.62萬元,其中:本年收入1663.62萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)84萬元,較上年預(yù)算安排增加282.31萬元,同比增加19.27%,主要原因是:2025年融媒體新增13人,人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加,新增項目支出。
1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款1094.06萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入569.56萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)60萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)24萬元。
(二)廣水市融媒體中心2025年支出總預(yù)算1747.62萬元,較上年預(yù)算安排支出增加282.31萬元,同比增加19.27%,主要原因是:2025年融媒體新增13人,人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加,新增項目支出。
1.支出按資金來源分:本年收入安排支出1663.62萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出84萬元。
2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出1154.06萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出593.56萬元。
3.支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出4萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出1371.77萬元;社會保障和就業(yè)支出221.38萬元;衛(wèi)生健康支出50.4萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出4.07萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出96萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出1164.9萬元;商品和服務(wù)支出436.94萬元;對個人和家庭的補助90.18萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出55.6萬元;對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。
5.支出按支出類別分:人員類支出1255.09萬元;運轉(zhuǎn)類支出111.96萬元;特定目標類支出380.57萬元。
6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
(一)廣水市融媒體中心2025年財政撥款收入預(yù)算1154.06萬元,較上年增加124.07萬元,同比增加12.05%,主要原因是:2025年融媒體新增13人,人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加,新增項目支出。
1.本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款1094.06萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款60萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
(二)廣水市融媒體中心2025年財政撥款支出預(yù)算1154.06萬元,較上年增加124.07萬元,同比增加12.05%,主要原因是:2025年融媒體新增13人,人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加,新增項目支出。
1.財政撥款支出:一般公共服務(wù)支出4萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出923.81萬元;社會保障和就業(yè)支出171.85萬元;衛(wèi)生健康支出50.4萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出4萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
廣水市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算支出1154.06萬元,較上年增加124.07萬元,同比增加12.05%,主要原因是:2025年融媒體新增13人,人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加,新增項目支出。
(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。
1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1094.06萬元。其中:人員經(jīng)費907.56萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費61.2萬元,項目支出125.3萬元。
2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出60萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出60萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出4萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出923.81萬元;社會保障和就業(yè)支出171.85萬元;衛(wèi)生健康支出50.4萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出4萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
廣水市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算基本支出966.76萬元,較上年增加390.38萬元,同比增加67.73%,主要原因是:2025年融媒體新增13人,人員工資、獎金、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險都有所增加,新增項目支出。
(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費907.56萬元。其中:工資福利支出817.4萬元;對個人和家庭補助90.15萬元。
(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費59.2萬元。其中:商品和服務(wù)支出59.2萬元;資本性支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
廣水市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。
具體安排情況如下:
(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。
(二)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。
(三)公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。
(四)公務(wù)接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣水市融媒體中心2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
廣水市融媒體中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
廣水市融媒體中心2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算76.34萬元,較上年減少10.44萬元,同比減少12.03%,主要原因是:響應(yīng)國家號召,節(jié)約辦公成本。
(一)一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費47.58萬元。
其中:辦公費4萬元;印刷費0.6萬元;水費0.8萬元;電費5萬元;郵電費6.7萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費1.2萬元;差旅費 0萬元;福利費0.86萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;維修(護)費0.7萬元;其他交通費用23.52萬元;其他商品和服務(wù)支出2.2萬元;辦公設(shè)備購置2萬元。
(二)政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(五)單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費28.76萬元。
九、政府采購支出情況說明
廣水市融媒體中心2025年政府采購總預(yù)算2萬元,較上年增加2萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:按照上級及工作需求,需購置國產(chǎn)電腦。
(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無;面向小微企業(yè)采購2萬元,較上年增加2萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:按照上級及工作需求,需購置國產(chǎn)電腦。
(二)按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算2萬元,較上年增加2萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:按照上級及工作需求,需購置國產(chǎn)電腦;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
廣水市融媒體中心2025年年初資產(chǎn)總額為376.67萬元,較上年減少112.08萬元,同比減少22.93%,主要原因是:收入減少,導(dǎo)致貨幣資金減少,固定資產(chǎn)累計折舊增多,導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少。
具體情況為:流動資產(chǎn)131.23萬元,較上年減少68.66萬元,同比減少34.35%,主要原因是:收入減少,導(dǎo)致貨幣資金減少;固定資產(chǎn)245.44萬元,較上年減少43.42萬元,同比減少15.03%,主要原因是:固定資產(chǎn)累計折舊增多,導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少。
其中固定資產(chǎn):房屋1991平方米,價值25.65萬元;土地19947平方米,價值17.98萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值21.56萬元;其他資產(chǎn)價值180.25萬元。
十一、其他事項說明
(一)本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出,以空表列示,特此說明。
(二)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.2萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:壓縮公用經(jīng)費。
(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。
(2)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。
(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:無。
(4)公務(wù)接待費2.2萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:壓縮公用經(jīng)費。
(三)本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。
(四)本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。
(五)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分? 預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
(一)本部門整體績效目標是:完成各項宣傳任務(wù),確保中央和省的政令暢通。繼續(xù)推進“云上廣水”、廣水新聞隨州版、湖北日報廣水頻道等移動政務(wù)新媒體平臺建設(shè)。做好“廣水發(fā)布”平臺的采寫編發(fā)及廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息公開工作。
(二)長期目標1:完成各項宣傳任務(wù),確保中央和省的政令暢通,具體指標設(shè)置為:
產(chǎn)出指標:新聞發(fā)稿條數(shù)3700條,兩個電視頻道,黨和政府主題報道任務(wù)宣傳報道完成率到達100%,完成時間為年底前,人員保障經(jīng)費≥150萬,運維經(jīng)費≤115萬,指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定。
效益指標:提升外界對廣水認知度,為廣水市“爭百強、再進位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍。
滿意度指標:廣大群眾滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)社會調(diào)查。
年度目標2:繼續(xù)推進“云上廣水”、廣水新聞隨州版、湖北日報廣水頻道等移動政務(wù)新媒體平臺建設(shè),具體指標設(shè)置為:
產(chǎn)出指標: 新聞發(fā)稿條數(shù)5500條,指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定,新聞稿件發(fā)稿率達到100%,平臺點擊率達到120萬人次,指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定,完成時間為年底前,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準,運維經(jīng)費≤96.9萬,指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準及前一年度的合同簽訂確定。
效益指標:引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向,服務(wù)地廣水經(jīng)濟發(fā)展,社會反響好,為廣水市“爭百強、再進位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍,指標設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率、點擊率及社會各界滿意度確定。
滿意度指標:網(wǎng)民滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。
年度目標3:做好“廣水發(fā)布”平臺的采寫編發(fā)及廣水市政府網(wǎng)站、政務(wù)信息公開工作,具體指標設(shè)置為:
產(chǎn)出指標:新聞發(fā)稿條數(shù)6699條,新聞稿件發(fā)稿率達到100%,完成時間為年底前,運維經(jīng)費≤50萬,指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定。
效益指標:引導(dǎo)正確輿論導(dǎo)向,服務(wù)地廣水經(jīng)濟發(fā)展,為廣水市“爭百強、再進位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍,指標設(shè)立依據(jù)是平臺發(fā)稿率及社會各界滿意度確定。
滿意度指標:網(wǎng)民滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。
二、重點項目績效目標編制情況
(一)“融媒體中心策、采、編、發(fā)、播運行保障項目”
1.“融媒體中心策、采、編、發(fā)、播運行保障項目”主要內(nèi)容是:推進融媒體中心健康運營,宣傳好黨和政府的重要工作,確保政令暢通,提高主流媒體的引導(dǎo)力,影響力,公信力,對內(nèi)助力廣水經(jīng)濟社會各項事業(yè)的發(fā)展,對外宣傳推介廣水良好形象,提高廣水美譽度。2025年預(yù)算安排66.6萬元,其中:42.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金,24.3萬元資金來源為單位自有資金。
2.項目績效總目標是:《廣水新聞》編發(fā)新聞≥3700條,播發(fā)新聞365天,輿情及時處置率≥ 99 %,廣水網(wǎng)官方網(wǎng)站更新消息數(shù)量≥6000條,政府網(wǎng)“在線訪談”,各地各部門主要負責(zé)人參加訪談,與網(wǎng)民互動交流答題解惑每年至少6期?!稄V水新聞特刊》做好全市先進典型人物和事件的深度報道,開辟各種專欄,服務(wù)市委市政府中心工作。為廣水市“爭百強、再進位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍,凝聚城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的強大合力。
3.項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:宣傳發(fā)稿條數(shù)≥3700條,播發(fā)新聞次數(shù)≥365天,官方網(wǎng)站發(fā)布新聞數(shù)量≥6000條,上級媒體用稿條數(shù)≥380條,宣傳稿件發(fā)布率≥99%,新聞播出率≥100%,上級媒體采用率≥20%,安全播出無錯率≥99%,信息采集無錯率≥99%,運行成本≤66.6萬元,指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定。
效益指標:宣傳政策知曉率≥96%,傳播社會正能量,構(gòu)建和諧社會發(fā)展,指標設(shè)立依據(jù)是社會各界滿意度確定。
滿意度指標:社會滿意度≥95%,群眾滿意度≥96%,指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。
融媒體中心策采編發(fā)播運行保障2025年預(yù)算項目申報表.pdf
(二)新聞外宣平臺運行服務(wù)項目
1、“新聞外宣平臺運行服務(wù)項目”主要內(nèi)容是:按照黨的宣傳政策和法律法規(guī)做好新聞采編工作及對外宣傳發(fā)布工作。借助“長江云”及“隨州新聞”廣水客戶端,湖北日報廣水客戶端發(fā)布廣水相關(guān)信息,對外宣傳推介廣水。為廣水市“爭百強、再進位、創(chuàng)輝煌”營造良好的輿論氛圍,凝聚城鄉(xiāng)融合發(fā)展示范區(qū)建設(shè)的強大合力。2025年預(yù)算安排96.9萬元,其中:96.9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2、項目績效總目標是:保障各外宣平臺正常運轉(zhuǎn),對外宣傳廣水形象,提高廣水美譽度。
3、項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:“云上廣水”發(fā)布稿件數(shù)量≥6000條,《廣水新聞》隨州版發(fā)布稿件數(shù)量 ≥432條,湖北日報客戶端“廣水頻道”發(fā)布新聞稿件數(shù)量≥3600條,“云上廣水”及《廣水新聞》隨州版新聞稿件發(fā)布率≥99%,“云上廣水”及《廣水新聞》隨州版發(fā)布信息完成率達到99%,湖北日報客戶端“廣水頻道”新聞稿件發(fā)布率≥99%,上稿速度≤1天,外宣平臺服務(wù)費≤96.9萬,指標設(shè)立依據(jù)是參照歷史標準制定2025年工作計劃確定。
效益指標:廣水新聞覆蓋面得到提升,媒體影響力不斷提升,指標設(shè)立依據(jù)是社會各界滿意度確定。
滿意度指標:群眾滿意度≥95%,受眾滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。
融媒體中心新聞外宣服務(wù)平臺2025年預(yù)算項目申報表(1).pdf
(三)“融媒體中心黨建工作項目”
1、“融媒體中心黨建工作項目”主要內(nèi)容是:為積極開展各項黨建工作,切實增強黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力。2025年預(yù)算安排4萬元,其中:4萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2、項目績效總目標是:創(chuàng)建先進黨組織。
3、項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:創(chuàng)建先進黨支部數(shù)量≥1人,創(chuàng)建先進黨支部完成率≥90%,運行成本≤4萬元,指標設(shè)立依據(jù)是2024年工作計劃確定。
效益指標:切實增強黨組織的戰(zhàn)斗力、凝聚力和創(chuàng)造力,指標設(shè)立依據(jù)是2024年工作計劃確定。
滿意度指標:職工滿意度≥98%,指標設(shè)立依據(jù)是職工滿意度調(diào)查。
(四)“融媒體中心鄉(xiāng)村振興項目”
1、“融媒體中心鄉(xiāng)村振興項目”主要內(nèi)容是:根據(jù)工作需求穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興工作。2025年預(yù)算安排4.072萬元,其中:4.072萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。
2、項目績效總目標是:穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興工作。
3、項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:駐村人數(shù)≥2人,駐村數(shù)量≥2個,鄉(xiāng)村振興政策落實率≥99%,駐村人員到村率≥99%,運行成本≤4.072萬元,指標設(shè)立依據(jù)是2025年工作計劃確定。
效益指標:堅決落實鄉(xiāng)村振興政策,提高駐點村經(jīng)濟收入,改善生活環(huán)境,指標設(shè)立依據(jù)是2024年工作計劃確定。
滿意度指標:駐點村群眾滿意度≥98%,指標設(shè)立依據(jù)是駐點村群眾滿意度調(diào)查。
融媒體中心鄉(xiāng)村振興2025年預(yù)算項目申報表(1).pdf
(五)群眾性社會文化活動開展項目
1、“群眾性社會文化活動開展項目”主要內(nèi)容是:策劃、組織、實施廣水市春節(jié)聯(lián)歡晚會、文藝輕騎兵下鄉(xiāng)及其他群眾性文化活動所需經(jīng)費,充分展示廣水經(jīng)濟社會發(fā)展的輝煌成就,凝聚人心,鼓舞士氣,豐富群眾文化生活,激發(fā)廣大市民的自豪感和獲得感,激勵全市人民不忘初心、繼續(xù)前行。2025年預(yù)算安排65萬元,其中:65萬元資金來源為單位事業(yè)收入資金。
2、項目績效總目標是:豐富群眾精神文化生活。
3、項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:舉辦活動場次≥3次,舉辦活動天數(shù)≥3天,演出上座率≥99%,演出安全保障率≥99%,委托業(yè)務(wù)費≤65萬,指標設(shè)立依據(jù)是合同簽訂及活動成本確定。
效益指標:豐富群眾文化生活,提高群眾文化生活質(zhì)量,指標設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度確定。
滿意度指標:群眾滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是社會調(diào)查。
融媒體中心群眾性文化活動2025年預(yù)算項目申報表.pdf
第五部分? 名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等??冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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