廣水市十里衛(wèi)生院2025年預(yù)算信息公開
  • 發(fā)布時間:2025-01-20
  • 信息來源:廣水市十里衛(wèi)生院
  • 【字體:

目? ? 錄


第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市十里衛(wèi)生院主要職責(zé)如下:

(一)承擔(dān)為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防及保健服務(wù)。

(二)衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)。

(三)基本公共衛(wèi)生均等化服務(wù)。

(四)為本區(qū)域兒童提供計劃免疫接種服務(wù)工作。

(五)居民醫(yī)療保險組織與管理。

(六)衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)廣水市十里衛(wèi)生院核定單位類型為:公益二類事業(yè)單位。

(二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個,分別為:黨政辦公室、財務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、藥劑及信息科、內(nèi)、外、兒科、婦科、綜合住院部、中醫(yī)理療科、發(fā)熱門診、公共衛(wèi)生服務(wù)部。

(三)無下設(shè)部門(單位)。

(四)無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

(一)2025年廣水市十里衛(wèi)生院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

1.獨立核算單位1家,即:廣水市十里衛(wèi)生院本級。

2.無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

(二)2025年廣水市十里衛(wèi)生院納入預(yù)算管理人員131人。

1.核定編制92名,其中:行政編制0名,事業(yè)編制92名。

2.實有人員131人,其中:在職在編81人;離休0人;退休46人;編外長聘0人;其他人員4人(遺屬生活困難人員4人)。


第二部分? 部門預(yù)算表

2025年十里衛(wèi)生院部門預(yù)算.pdf


第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市十里衛(wèi)生院2025年收入總預(yù)算1383.87萬元,其中:本年收入1383.87萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少361.83萬元,同比減少20.73%,主要原因是:因為業(yè)務(wù)收入受DIP付費的影響呈現(xiàn)下降趨勢。

1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款323.87萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入1060萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

(二)廣水市十里衛(wèi)生院2025年支出總預(yù)算1383.87萬元,較上年預(yù)算安排支出減少361.83萬元,同比減少20.73%,主要原因是:因為業(yè)務(wù)收入受DIP付費的影響呈現(xiàn)下降趨勢。

1.支出按資金來源分:本年收入安排支出1383.87萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出323.87萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出1060萬元。

3支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出302.67萬元;衛(wèi)生健康支出1028.4萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出52.8萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出882.45萬元;商品和服務(wù)支出345.06萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助135.58萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))0萬元;資本性支出20.78萬元;對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元;對社會保障基金補(bǔ)助0萬元;其他支出0萬元。

5支出按支出類別分:人員類支出1018.03萬元;運轉(zhuǎn)類支出110.18萬元;特定目標(biāo)類支出255.66萬元。

6支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

(一)廣水市十里衛(wèi)生院2025年財政撥款收入預(yù)算323.87萬元,較上年增加203.17萬元,同比增加168.33%,主要原因是:上年財政二上指標(biāo)下達(dá)到局總指標(biāo)里。

1.本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款323.87萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(二)廣水市十里衛(wèi)生院2025年財政撥款支出預(yù)算323.87萬元,較上年增加203.17萬元,同比增加168.33%,主要原因是:上年財政二上指標(biāo)下達(dá)到局總指標(biāo)里。

1.財政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出323.87萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算支出323.87萬元,較上年增加203.17萬元,同比增加168.33%,主要原因是:上年財政二上指標(biāo)下達(dá)到局總指標(biāo)里。

(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出323.87萬元。其中:人員經(jīng)費260.76萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費0萬元,項目支出63.11萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出0萬元。

(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出0萬元;衛(wèi)生健康支出323.87萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出0萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算基本支出260.76萬元,較上年增加140.06萬元,同比增加116.04%,主要原因是:上年財政二上指標(biāo)下達(dá)到局總指標(biāo)里。

(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費260.76萬元。其中:工資福利支出260.76萬元;對個人和家庭補(bǔ)助0萬元。

(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費0萬元。其中:商品和服務(wù)支出0萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

具體安排情況如下:

(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

(二)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

(四)公務(wù)接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2025年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算92.71萬元,較上年減少402.36萬元,同比減少81.27%,主要原因是:本年收入下降導(dǎo)致商品服務(wù)支出下降。

(一)一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

其中:辦公費0萬元;印刷費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費0萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費0萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元;維修(護(hù))費0萬元;其他交通費用0萬元;其他商品和服務(wù)支出0萬元;辦公設(shè)備購置0萬元。

(二)政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(四)納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

(五)單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費92.71萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2025年政府采購總預(yù)算6.93萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:本年采購電腦打印機(jī)。

(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:采購面向小微企業(yè);面向小微企業(yè)采購6.93萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:采購面向小微企業(yè)。

(二)按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算6.93萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:本年采購電腦打印機(jī);政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年沒有工程類采購;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年沒有服務(wù)類采購。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市十里衛(wèi)生院2025年年初資產(chǎn)總額為3893萬元,較上年增加112萬元,同比增加2.96%,主要原因是:因業(yè)務(wù)收入下降。

具體情況為:流動資產(chǎn)1073萬元,較上年減少184萬元,同比減少14.64%,主要原因是:因業(yè)務(wù)收入下降;固定資產(chǎn)2820萬元,較上年增加296萬元,同比增加11.73%,主要原因是:在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn):房屋6575平方米,價值2644萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛3輛,價值84萬元;辦公家具價值47萬元;其他資產(chǎn)價值45萬元。

十一、其他事項說明

(一)本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出,以空表列示,特此說明。

(二)本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為9萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:本年無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

(1)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:本年無一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費6萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:單位自有資金三公經(jīng)費。

(4)公務(wù)接待費3萬元,較上年增加0萬元,同比增加0%,主要原因是:單位自有資金三公經(jīng)費。

(三)本年度無政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(四)本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。

(五)本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。

(六)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。


第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況???

(一)本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為滿足人民群眾就醫(yī)需求,推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展,保證醫(yī)院高效運行;年度目標(biāo)為滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運行、承擔(dān)重大疾病救治工作及推動區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。???

(二)長期目標(biāo)1:長期標(biāo)為滿足人民群眾就醫(yī)需求,推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展,保證醫(yī)院高效運行,具體指標(biāo)設(shè)置為:??????????

產(chǎn)出指標(biāo):門診診療人次≥61000人次,住院病人數(shù)≥4500人次,各項工作合格率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo);?????

效益指標(biāo):醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥1000萬元,保證醫(yī)院高效運行為中長期,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo);???????

滿意度指標(biāo):患者滿意度≥93%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。???????????

(三)年度目標(biāo)1:滿足人民群眾就醫(yī)需求、保證醫(yī)院高效運行、承擔(dān)重大疾病救治工作及推動區(qū)域衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展。

具體指標(biāo)設(shè)置為:??????????

產(chǎn)出指標(biāo):專用設(shè)備購置數(shù)量=31臺,基本公衛(wèi)服務(wù)人口數(shù)≥3萬人次,建筑工程面積=6575平方米,零差價補(bǔ)助的藥品種類≥520種,三支一扶補(bǔ)助發(fā)放人數(shù)=1人,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo);??????????

益指標(biāo):基本公衛(wèi)經(jīng)濟(jì)效益為中長期,醫(yī)院業(yè)務(wù)收入≥1000萬元,減輕病人用藥負(fù)擔(dān),穩(wěn)定推進(jìn)醫(yī)改工作為長期,基本公衛(wèi)受益群眾覆蓋率≥85%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo);?????????

滿意度指標(biāo):患者滿意度≥93%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初計劃指標(biāo)。

二、部門整體績效目標(biāo)編制情況?

(一)本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為2025年度目標(biāo)為提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平

(二)年度目標(biāo):提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):健康檔案管理≥12450人次;健康教育≥143場次;預(yù)防接種≥6967人次;0-6歲兒童管理6967人次;孕產(chǎn)婦管理≥556人次;65歲以上老年人管理≥7250人次;高血壓管理≥5695人次;糖尿病管理3323人次;精神病管理≥308人次;傳染病報告處理≥372人次;中醫(yī)藥管理≥58次;衛(wèi)生協(xié)管≥150次;指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

質(zhì)量指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)完成率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

效益指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)社會效益≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

滿意度指標(biāo):基本公衛(wèi)均等化項目服務(wù)社會滿意度≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本公共衛(wèi)生績效考核細(xì)則。

十里衛(wèi)生院部門整體目標(biāo)申報.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標(biāo)、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、“基藥補(bǔ)助”主要內(nèi)容是:提高藥品質(zhì)量,保障基本藥物的用藥安全,降低醫(yī)療風(fēng)險,統(tǒng)一在基藥平臺采購,藥品執(zhí)行零差價,給予相對應(yīng)藥品管理、運輸、儲存、損耗成本補(bǔ)助。2025年預(yù)算安排40.7萬元,40.7萬元資金為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,降低醫(yī)療風(fēng)險

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

(1)業(yè)務(wù)實現(xiàn)服務(wù)工作量就診門診61000人次,住院4500人次。服務(wù)對象社會滿意率達(dá)到90%以上;

(2)積極參與疫情防控工作,完成上級各單位和部門布置的工作任務(wù)。滿意率達(dá)到95%;

(3)為人民群眾提供基本醫(yī)療保障服務(wù)及家庭醫(yī)生簽約服務(wù),滿意率達(dá)到95%;

基本藥物制度補(bǔ)助支出項目.pdf


第五部分? 名詞解釋

財政撥款:是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金,但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo):績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等??冃繕?biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。


掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

亚洲jizzjizz少妇,亚洲va在线va天堂va不卡,chinese国产老熟女,乱中年女人伦AV一区二区 富裕县| 河池市| 修文县| 绍兴县| 陵川县| 明水县| 湖北省| 忻城县| 宝山区| 瑞昌市| 巴楚县| 邢台市| 合肥市| 清涧县| 阳信县| 十堰市| 怀柔区| 淮阳县| 临清市| 平利县| 张家港市| 潜江市| 都江堰市| 东兰县| 巴马| 马鞍山市| 酉阳| 会东县| 车险| 衡水市| 溧水县| 阿城市| 云霄县| 桐庐县| 河津市| 新竹市| 荆门市| 延安市| 济宁市| 普陀区| 福建省|