第一部分 ?單位概況
一、主要職責
請選擇主要職責如下:
第一條 ?根據(jù)《廣水市機構(gòu)改革方案》和《中共廣水市委、 ?廣水市人民政府關(guān)于廣水市機構(gòu)改革的實施意見》,制定本規(guī)定。
第二條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是市政府工作部門,為正科級。
第三條 ?市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局貫徹落實黨中央、省委和市委關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中加強黨對住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
主要職責是:
(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域政策、規(guī)定及發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,并組織實施。
(二)負責全市保障性安居工程的建設(shè)與管理;負責全市深化住房制度改革工作;負責政策性住房產(chǎn)權(quán)變更的管理;承擔市住房保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
(三)負責全市房產(chǎn)市場的管理;負責國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監(jiān)督;負責房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責城區(qū)房屋租賃的管理工作。
(四)指導(dǎo)全市房產(chǎn)物業(yè)服務(wù)的管理工作;擬訂規(guī)范發(fā)展物業(yè)服務(wù)管理的政策和規(guī)范性文件,健全物業(yè)服務(wù)管理制度,規(guī)范物業(yè)服務(wù)管理行為;負責住宅專項維修資金歸集和使用的監(jiān)督管理。
(五)指導(dǎo)和推進城市建設(shè)管理工作;負責城市建設(shè)發(fā)展與戰(zhàn)略研究;擬訂城市建設(shè)、城市排水發(fā)展規(guī)劃、規(guī)范性文件和技術(shù)標準并監(jiān)督實施;負責城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標計劃,指導(dǎo)、督促、推進城市建設(shè)重點項目的建設(shè);負責城市排水、污水處理、污水設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城市防洪排澇和城區(qū)防汛工作;負責城市燃氣的監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)全市地下綜合管廊和海綿城市建設(shè)。
(六)負責住房和城鄉(xiāng)建設(shè)普法、行政執(zhí)法、行政監(jiān)督、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴;負責全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)審批制度改革工作。推進全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)信息化、智能化建設(shè)工作;負責建設(shè)行政審批項目的審查、協(xié)調(diào)、綜合上報工作。
(七)負責全市住房、建設(shè)市場和城市設(shè)計的監(jiān)督管理工作;擬訂勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、施工圖設(shè)計審查的有關(guān)制度和規(guī)范性文件并組織實施;擬訂市政行業(yè)、建筑業(yè)、勘察設(shè)計業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策制度并組織實施;擬訂規(guī)范建設(shè)市場各方主體行為和建設(shè)工程風(fēng)險管理的制度和規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;組織和引導(dǎo)市政公用企業(yè)、建筑企業(yè)、勘察設(shè)計企業(yè)、建設(shè)中介服務(wù)企業(yè)參與市場勞務(wù)、技術(shù)合作,推進企業(yè)發(fā)展壯大。
(八)落實建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標準并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋的抗震設(shè)計規(guī)范;負責工程建設(shè)標準設(shè)計的審定、編制和推廣應(yīng)用;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發(fā)布工程造價信息。
(九)指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理;擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃,制訂相關(guān)政策并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)管理以及農(nóng)村危房改造;指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)和特色示范鎮(zhèn)創(chuàng)建工作;指導(dǎo)美麗宜居村莊建設(shè)工作。
(十)負責城市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理和消防設(shè)計審查驗收工作;擬訂建設(shè)工程質(zhì)量、建設(shè)安全生產(chǎn)的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織和參與各類建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的鑒定和調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策并指導(dǎo)實施;對建筑市場參建各方責任主體的違法違規(guī)行為、建筑工程質(zhì)量安全違法違規(guī)行為實施查處。
(十一)負責全市建筑節(jié)能和綠色建筑管理工作;負責建筑節(jié)能和綠色建筑、城鎮(zhèn)節(jié)能減排、墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的監(jiān)督管理工作;擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、制度;推廣應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥;指導(dǎo)和推進重大建筑節(jié)能和綠色建筑項目建設(shè);組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā);推廣應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。
(十二)負責全市的歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護和監(jiān)督管理工作;負責組織國家歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑保護規(guī)劃的編制、評審和報批工作,并監(jiān)督組織實施;負責歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、傳統(tǒng)村落、歷史建筑的保護宣傳、發(fā)展研究工作。
(十三)負責全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作;擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實施。
(十四)市住建局行使下列行政處罰權(quán):
1.工程建設(shè)參與各方從事勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理及其中介服務(wù)等與建筑市場有關(guān)的行政處罰權(quán)。
2.工程質(zhì)量、安全及節(jié)能方面的行政處罰權(quán)。
3.房產(chǎn)市場、排水、歷史文化名城保護的行政處罰權(quán)。
4.燃氣行業(yè)管理方面的行政處罰權(quán)。
(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
1.廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局核定單位類型為:行政單位。
2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個,分別為:辦公室?人事教育股?行政審批股?政策法規(guī)股(企業(yè)管理辦公室)?城建股(城市重點項目建設(shè)管理辦公室、燃氣管理辦公室)村鎮(zhèn)建設(shè)股??勘察設(shè)計與科技股??建筑業(yè)管理股?房產(chǎn)市場管理股??住房保障股(房屋征收股)?房產(chǎn)物業(yè)監(jiān)督股?財務(wù)審計股??機關(guān)黨委??老干股。
3.下設(shè)部門(單位)16個,分別為:墻革辦、廣水市房產(chǎn)市場管理所、住建局檔案館、白蟻防治所、燃氣管理辦公室、定額站、裝飾辦、應(yīng)山建筑安全管理站、廣水建筑安全管理站、質(zhì)量監(jiān)督管理站、應(yīng)山房產(chǎn)交易所、廣水房產(chǎn)交易管理站、廣水市防洪排水服務(wù)所、廣水市住房保障事務(wù)管理中心、廣水市建設(shè)稽查大隊、廣水市城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套費征收所。
4.無掛牌機構(gòu)。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況
1.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。
(一)獨立核算單位1家,即:廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級。
(二)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。
2.2024年廣水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局納入預(yù)算管理人員499人。
(1)核定編制253名,其中:行政編制23名,事業(yè)編制230名。
(2)實有人員499人,其中:在職在編208人;離休0人;退休240人;編外長聘0人;其他人員51人(借入人員51人)。
第二部分 ?部門預(yù)算表
(此處上傳《2025年部門預(yù)算表》PDF版)
第三部分 ?部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
(一)請選擇2025年收入總預(yù)算14337.13萬元,其中:本年收入14337.13萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加4005.89萬元,同比增加38.77%,主要原因是:項目資金增加。
1.本年收入:一般公共預(yù)算撥款4448.07萬元;政府性基金預(yù)算撥款5170萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入4719.06萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
1.支出按資金來源分:本年收入安排支出14337.13萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。
2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出4448.07萬元;政府性基金預(yù)算撥款支出5170萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出4719.06萬元。
3.支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出246.54萬元;衛(wèi)生健康支出39.82萬元;節(jié)能環(huán)保支出850萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出11174.69萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出26.08萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出2000萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出2990.87萬元;商品和服務(wù)支出2438.76萬元;對個人和家庭的補助165.03萬元;債務(wù)利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設(shè))4756.47萬元;資本性支出3986萬元;對企業(yè)補助(基本建設(shè))0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。
5.支出按支出類別分:人員類支出3155.89萬元;運轉(zhuǎn)類支出3155.89萬元;特定目標類支出3155.89萬元。
6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
(一)請選擇2025年財政撥款收入預(yù)算9618.07萬元,較上年增加993.64萬元,同比增加11.52%,主要原因是:工資調(diào)標。
1.本年財政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款4448.07萬元;政府性基金預(yù)算撥款5170萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款0萬元;政府性基金預(yù)算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。
(二)請選擇2025年財政撥款支出預(yù)算9618.07萬元,較上年增加993.64萬元,同比增加11.52%,主要原因是:工資調(diào)標。
1.財政撥款支出:一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出246.54萬元;衛(wèi)生健康支出39.82萬元;節(jié)能環(huán)保支出850萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出6455.63萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出26.08萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出2000萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預(yù)算支出情況說明
請選擇2025年一般公共預(yù)算支出4448.07萬元,較上年減少385.69萬元,同比減少7.98%,主要原因是:量入為出,縮減開支。
(一)一般公共預(yù)算支出按資金來源分。
1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出4448.07萬元。其中:人員經(jīng)費2020.09萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費249.09萬元,項目支出2178.89萬元。
2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中:人員經(jīng)費0萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出0萬元。
(二)一般公共預(yù)算支出按功能分類分。
一般公共服務(wù)支出0萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出246.54萬元;衛(wèi)生健康支出39.82萬元;節(jié)能環(huán)保支出850萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3285.63萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出26.08萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
請選擇2025年一般公共預(yù)算基本支出2241.73萬元,較上年減少376.38萬元,同比減少14.38%,主要原因是:量入為出,縮減開支。
(一)一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費2020.09萬元。其中:工資福利支出1855.06萬元;對個人和家庭補助165.03萬元。
(二)一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費221.64萬元。其中:商品和服務(wù)支出221.64萬元;資本性支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
請選擇2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元,較上年減少10萬元,同比減少100%,主要原因是:。
具體安排情況如下:
(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
(二)公務(wù)用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
(三)公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年減少10萬元,同比減少100%,主要原因是:公車上交到公車辦。
(四)公務(wù)接待費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
"請選擇2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出5170萬元,較上年減少37901574.37萬元,同比減少99.99%,主要原因是:項目性質(zhì)變化。
1.按支出來源分:使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出5170萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。
2.按功能分類分:科學(xué)技術(shù)支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3170萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;金融支出0萬元;其他支出2000萬元;債務(wù)還本支出0萬元;債務(wù)付息支出0萬元。"
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
請選擇歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
請選擇2025年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算297.82萬元,較上年減少11.63萬元,同比減少3.76%,主要原因是:量入為出,縮減開支。
(一)一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費223.11萬元。
其中:辦公費14.31萬元;印刷費0.44萬元;水費2.62萬元;電費16.46萬元;郵電費22.6萬元;取暖費4.05萬元;物業(yè)管理費3.44萬元;差旅費 0萬元;福利費49.58萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務(wù)用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用66.84萬元;其他商品和服務(wù)支出15.32萬元;辦公設(shè)備購置27.45萬元。
(二)政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費74.71萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
(五)單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。
九、政府采購支出情況說明
請選擇2025年政府采購總預(yù)算26.02萬元,較上年增加26.02萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:;面向小微企業(yè)采購26.02萬元,較上年增加26.02萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
(二)按采購品目分:政府采購貨物預(yù)算26.02萬元,較上年增加26.02萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:;政府采購工程預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
請選擇2025年年初資產(chǎn)總額為31614732.13萬元,較上年增加31614732.13萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:;固定資產(chǎn)31614732.13萬元,較上年增加31614732.13萬元,同比因上年無此預(yù)算故無增減比例,主要原因是:。
其中固定資產(chǎn):房屋21339.16平方米,價值11985494.02萬元;土地129019.08平方米,價值15845766.3萬元;車輛7輛,價值530161萬元;辦公家具價值419288.98萬元;其他資產(chǎn)價值2834021.83萬元。
十一、其他事項說明
"(一)本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出,以空表列示,特此說明。
(二)本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說明。"
(三)本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分 ?預(yù)算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
(一)本部門整體績效目標是:長期目標為:扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,規(guī)范財政管理制度,履行財政職責,監(jiān)督財政資金高效安全運行。
年度目標為:本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責所達到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果。
(二)長期目標1:扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,規(guī)范財政管理制度,履行財政職責,監(jiān)督財政資金高效安全運行,
具體指標設(shè)置為:
產(chǎn)出指標:指標名稱+指標值,例如:公用經(jīng)費控制,公用經(jīng)費控制率100%;在職人員控制,在職人員控制率100%;項目支出成本控制,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:指標名稱+指標值,經(jīng)濟效益:創(chuàng)造稅收率≧95%;社會效益:行業(yè)管理水平整體提升率≧95%;生態(tài)效益:城市宜居率≧95%;指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:指標名稱+指標值,服務(wù)對象滿意率:群眾滿意度95%?;聯(lián)系部門滿意度;上級部門滿意度95%,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準 ;
若有多個長期目標,請按上述樣式分別說明。
(三)年度目標1:......,具體指標設(shè)置為:
產(chǎn)出指標:指標名稱+指標值,公用經(jīng)費控制 公用經(jīng)費控制率100%,在職人員控制 ??在職人員控制率100%,項目支出成本控制,會議費控制率100%、“三公”經(jīng)費變動率0%、項目支出成本控制率100%、;指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:指標名稱+指標值,經(jīng)濟效益:創(chuàng)造稅收率≧95%;社會效益:行業(yè)管理水平整體提升率≧95%;生態(tài)效益:城市宜居率≧95%;指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:指標名稱+指標值,服務(wù)對象滿意率:群眾滿意度95% ;聯(lián)系部門滿意度;上級部門滿意度95%,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準 ;
二、重點項目績效目標編制情況
(一)“就地城鎮(zhèn)化政策激勵憑證結(jié)算”項目
1.主要內(nèi)容是:根據(jù)廣水市《進一步推進就地城鎮(zhèn)化提升城鎮(zhèn)居民生活品質(zhì)的實施方案》和《廣水市就地城鎮(zhèn)化購房激勵憑證結(jié)算操作辦法》等相關(guān)政策規(guī)定實施。2025年預(yù)算安排13000萬元,其中:13000萬元資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。
2.項目績效總目標是:規(guī)范就地城鎮(zhèn)化購房激勵憑證的使用和管理,進一步優(yōu)化營商環(huán)境,激發(fā)市場主體活力,推動房地產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3.項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:指標名稱+指標值,例如:2025年度產(chǎn)出指標-數(shù)量指標(多孩家庭激勵憑證結(jié)算566份,人才激勵憑證結(jié)算340份,新市民激勵憑證結(jié)算1300份,城鎮(zhèn)征收拆遷戶激勵憑證結(jié)算12份,城鎮(zhèn)D級危房戶激勵憑證結(jié)算份數(shù)8份),質(zhì)量指標(審核準確率=100%),時效指標(完成時間2025年12月),指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:指標名稱+指標值,例如:有效推動房地產(chǎn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,指標設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標準。
滿意度指標:指標名稱+指標值,例如:結(jié)算企業(yè)滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
(二)“廣水市陽光小區(qū)C區(qū)C4保障性租賃住房、公租房”項目
1.主要內(nèi)容是:廣發(fā)改審批服務(wù)(2022)347號文件。2025年預(yù)算安排3000萬元,其中:1000萬元資金來源為上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金,2000萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財政撥款資金。
2.項目績效總目標是:改善小區(qū)居住環(huán)境,更加優(yōu)越。
3.項目績效指標設(shè)置情況:
產(chǎn)出指標:指標名稱+指標值,例如:2025年度產(chǎn)出指標-數(shù)量指標(住房180套,層高16層,單元數(shù)2個),質(zhì)量指標(審核準確率=100%),時效指標(完成時間2025年12月底),指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:指標名稱+指標值,例如:效益指標-社會效益指標為了解決低收入群體的住房困難有效改善。
滿意度指標:指標名稱+指標值,例如:受益住戶滿意度≥95%,指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。
“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待支出,包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和,是國家所有權(quán)的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等??冃繕耸钦麄€預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提,對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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