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第一部分? 單位概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設置
三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況
第二部分? 部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出總表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出預算明細表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、新增資產(chǎn)配置預算表
十三、非稅征收計劃表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、財政撥款收支預算總體情況說明
三、一般公共預算支出情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
十一、其他事項說明
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況。
二、重點項目績效目標編制情況
第五部分? 名詞解釋
第一部分? 單位概況
一、主要職責
中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會主要職責如下:
(一)領導全市共青團工作,負責全市少先隊的日常工作。
(二)參與有關青少年事務的法律、法規(guī)的實施工作,協(xié)助處理或協(xié)調(diào)與青少年利益有關的事務;負責市未成年人保護委員會的日常工作。
(三)調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題。
(四)協(xié)助市委、市政府有關部門做好中、小學生的教育管理工作。
(五)調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況,組織研究青少年理論、青少年思想教育、青少年事業(yè)發(fā)展等問題。
(六)加強希望工程的建設和管理,建立健全希望工程的實施規(guī)范。
(七)組織全市團員青年在經(jīng)濟建設中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用,完成市委、市政府和上級團組織部署的以青少年為主體的各項任務。
(八)負責全市團的組織建設,協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓團的干部。
(九)培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作。
(十)完成上級交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
(一)中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會核定單位類型為:行政單位。
(二)內(nèi)設機構(gòu):辦公室(組織部、宣傳部),青少年發(fā)展與權益維護部,學校少年部(統(tǒng)戰(zhàn)部)。
(三)下設部門(單位)1個,分別為:廣水市青年志愿者工作指導服務中心。
(四)無掛牌機構(gòu)。
三、部門預算單位構(gòu)成及人員情況
(一)2025年中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會預算由2家單位構(gòu)成。
1.獨立核算單位1家,即:中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會本級。
2.納入部門本級預算管理的未獨立核算單位1家,即:廣水市青年志愿者工作指導服務中心。
(二)2025年中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會納入預算管理人員12人。
1.核定編制10名,其中:行政編制8名,事業(yè)編制2名。
2.實有人員12人,其中:在職在編10人;離休0人;退休2人;編外長聘0人;其他人員0人。
第二部分? 部門預算表
第三部分? 部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
(一)中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年收入總預算153.78萬元,其中:本年收入145.39萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)8.39萬元,較上年預算安排增加11.63萬元,同比增加8.18%,主要原因是:工資普漲、人員經(jīng)費增加。
1.本年收入:一般公共預算撥款145.39萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;納入專戶管理的非稅收入0萬元;單位資金收入0萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)4.45萬元;政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)3.94萬元。
(二)中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2024年支出總預算157.78萬元,較上年預算安排增加11.63萬元,同比增加8.18%,主要原因是:工資普漲、人員經(jīng)費增加。
1.支出按資金來源分:本年收入安排支出145.39萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出8.39萬元。
2.支出按資金性質(zhì)分:一般公共預算撥款支出149.83萬元;政府性基金預算撥款支出0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元;單位資金支出3.94萬元。
3支出按功能分類分:一般公共服務支出119.84萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出15.74萬元;衛(wèi)生健康支出9.07萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出9.12萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
4.支出按經(jīng)濟分類分:工資福利支出125.77萬元;商品和服務支出22.83萬元;對個人和家庭的補助4.58萬元;債務利息及費用0萬元;資本性支出(基本建設)0萬元;資本性支出0.6萬元;對企業(yè)補助(基本建設)0萬元;對企業(yè)補助0萬元;對社會保障基金補助0萬元;其他支出0萬元。
5支出按支出類別分:人員類支出127.85萬元;運轉(zhuǎn)類支出127.85萬元;特定目標類支出127.85萬元。
6支出總預算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
二、財政撥款收支預算總體情況說明
(一)中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年財政撥款收入預算149.83萬元,較上年增加19.3萬元,同比增加14.79%,主要原因是:工資普漲、人員經(jīng)費增加。
1.本年財政撥款收入:一般公共預算撥款145.39萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預算撥款4.45萬元;政府性基金預算撥款0萬元;國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。
(二)中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年財政撥款支出預算149.83萬元,較上年增加19.3萬元,同比增加14.79%,主要原因是:工資普漲、人員經(jīng)費增加。
1.財政撥款支出:一般公共服務支出115.9萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出15.74萬元;衛(wèi)生健康支出9.07萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出9.12萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
三、一般公共預算支出情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年一般公共預算支出149.83萬元,較上年增加19.3萬元,同比增加14.79%,主要原因是:工資普漲、人員經(jīng)費增加。
(一)一般公共預算支出按資金來源分。
1.一般公共預算安排本年預算支出145.39萬元。其中:人員經(jīng)費124.36萬元,運轉(zhuǎn)經(jīng)費9.6萬元,項目支出11.43萬元。
2.一般公共預算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.45萬元。其中:人員經(jīng)費0.55萬元,公用經(jīng)費0萬元,項目支出3.9萬元。
(二)一般公共預算支出按功能分類分。
一般公共服務支出115.9萬元;國防支出0萬元;公共安全支出0萬元;教育支出0萬元;科學技術支出0萬元;文化旅游體育與傳媒支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出15.74萬元;衛(wèi)生健康支出9.07萬元;節(jié)能環(huán)保支出0萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元;交通運輸支出0萬元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元;商業(yè)服務等支出0萬元;金融支出0萬元;援助其他地區(qū)支出0萬元;自然資源海洋氣象等支出0萬元;住房保障支出9.12萬元;糧油物資儲備支出0萬元;災害防治及應急管理支出0萬元;其他支出0萬元;債務還本支出0萬元;債務付息支出0萬元。
四、一般公共預算基本支出情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年一般公共預算基本支出133.91萬元,較上年增加45.96萬元,同比增加52.25%,主要原因是:工資普漲、人員經(jīng)費增加。
(一)一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費124.9萬元。其中:工資福利支出122.82萬元;對個人和家庭補助2.08萬元。
(二)一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費9萬元。其中:商品和服務支出9萬元;資本性支出0萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0.19萬元,較上年增加0.19萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年度編制公務接待費用。
具體安排情況如下:
(一)因公出國(境)費用0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無。
(二)公務用車購置0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無。
(三)公務用車運行維護費0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無。
(四)公務接待費0.19萬元,較上年增加0.19萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:本年度編制公務接待費用。
六、政府性基金預算支出情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年及上年均無政府性基金預算。
七、國有資本經(jīng)營預算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會歷年無國有資本經(jīng)營預算。
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年機關運行經(jīng)費支出預算7.75萬元,較上年增加2.92萬元,同比增加60.48%,主要原因是:本年度公用經(jīng)費較上年增加。
(一)一般公共預算安排機關運行經(jīng)費7.75萬元。
其中:辦公費0.7萬元;印刷費0.1萬元;水費0.13萬元;電費0.81萬元;郵電費1.28萬元;取暖費0萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費 0萬元;福利費1.82萬元;會議費 0萬元;專用材料費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;維修(護)費0萬元;其他交通費用2.26萬元;其他商品和服務支出0.05萬元;辦公設備購置0.6萬元。
(二)政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。
(四)納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。
(五)單位資金安排機關運行經(jīng)費0萬元。
九、政府采購支出情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年政府采購總預算0.6萬元,較上年減少2.2萬元,同比減少78.57%,主要原因是:本年度采購減少。
(一)按采購對象分:面向中小企業(yè)采購0.6萬元,較上年增加0.6萬元,較上年減少2.2萬元,同比減少78.57%,主要原因是:本年度采購減少;面向小微企業(yè)采購0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:。
(二)按采購品目分:政府采購貨物預算0.6萬元,較上年減少2.2萬元,同比減少78.57%,主要原因是:本年度采購減少;政府采購工程預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:;政府采購服務預算0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無。
十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團廣水市委員會2025年年初資產(chǎn)總額為0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無。
具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是:無;固定資產(chǎn)0萬元,較上年增加0萬元,同比因上年無此預算故無增減比例,主要原因是無:。
其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價值0萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值0萬元;其他資產(chǎn)價值0萬元。
十一、其他事項說明
(一)本年度無政府性基金預算,以空表列示,特此說明。
(二)本年度無政府購買服務預算,以空表列示,特此說明。
(三)本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃,以空表列示,特此說明。
(四)本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說明。
第四部分? 預算績效情況
一、部門整體績效目標編制情況
(一)本部門整體績效目標是:長期目標為提升青少年服務水平,積極服務市委中心工作和大型活動;年度目標為強化未成年人保護和法律宣傳,強化青少年思想引領建設,做好留守兒童假期管護,加強希望工程建設和管理,建立健全希望工程的實施規(guī)范,做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務工作
(二)長期目標:提升青少年服務水平,積極服務市委中心工作和大型活動。具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:組織各類學習培訓≥42次,指標設立依據(jù)為計劃指標。
效益指標:加強青少年思想建設、為大學生提供實習及就業(yè)機會、幫扶青年企業(yè)家促進經(jīng)濟發(fā)展,指標設立依據(jù)為計劃指標。
滿意度指標:服務對象滿意度≥90%,指標設立依據(jù)為計劃指標。
(三)年度目標1:強化未成年人保護和法律宣傳,強化青少年思想引領建設,做好留守兒童假期管護,加強希望工程建設和管理,建立健全希望工程的實施規(guī)范,做好青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)服務工作。具體指標設置為:
產(chǎn)出指標:組織各類培訓學習≥38次,指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:社會效益指標,加強青少年思想建設、為大學生提供實習及就業(yè)機會、幫扶青年企業(yè)家,指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:青少年滿意度≥90%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
二、重點項目績效目標編制情況
(一)“黨建活動”項目
1.主要內(nèi)容是:由辦公室牽頭組織開展紅色教育基地參觀及日常學習活動、組織黨建活動,購買黨刊黨報。2025年預算安排1.5萬元,其中:1.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是:開展黨建活動、黨風廉政宣教月活動一次;建設黨的陣地一次。
3.項目績效指標設置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:黨風廉政宣教月活動≥1次,指標設立依據(jù)是計劃標準;紅色基地參觀活動≥1次,指標設立依據(jù)是計劃標準。
質(zhì)量指標:黨風廉政活動完成率=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準;紅色基地參觀完成率=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
時效指標:黨風廉政宣教月活動完成時間在12月底前完成,指標設立依據(jù)是計劃標準;紅色基地參觀時間在2月底前完成,指標設立依據(jù)是計劃標準。
效益指標:社會效益指標:黨建活動促進單位全面建設,深化單位基層黨組織建設,指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:服務對象滿意度:機關干部滿意度≥95%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
(二)“群團事務"項目
1.主要內(nèi)容是:由辦公室、青少年發(fā)展權益維護部、基層組織部、學少部共同協(xié)作,開展好青少年思想引領系列活動。2025年預算安排9.92萬元,其中:9.92萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是:開展青少年思想引領,加強團組織建設,強化共青團事務發(fā)展。
3.項目績效指標設置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:聯(lián)誼活動≥4次,指標設立依據(jù)是計劃標準;組織黨、團課學習≥4次,指標設立依據(jù)是計劃標準;組織少先隊工作≥3次,指標設立依據(jù)是計劃標準;發(fā)展團員≥1000人,指標設立依據(jù)是計劃標準;政策落實宣傳質(zhì)量指標≥4次,指標設立依據(jù)是計劃標準。
質(zhì)量指標?:聯(lián)誼活動完成率=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準;組織黨、團課學習完成率=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準;組織少先隊工作完成率=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準;發(fā)展團員完成率=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準;政策落實宣傳完成率=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
時效指標:聯(lián)誼活動完成時間在12月底前完成,指標設立依據(jù)是計劃標準;組織黨、團課學習完成時間在12月底前完成,指標設立依據(jù)是計劃標準;組織少先隊工作完成時間在12月底前完成,指標設立依據(jù)是計劃標準;發(fā)展團員完成時間在12月底前完成,指標設立依據(jù)是計劃標準;政策落實宣傳完成時間在12月底前完成,指標設立依據(jù)是計劃標準;
效益指標:社會效益指標:青少年思想引領,加強青少年思想建設、愛黨愛國,指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:服務對象滿意度:團員青年滿意度≥95%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
(三)“三支一扶勞動保障"項目
1.主要內(nèi)容是:由辦公室與人社部門對接,保障單位三支一扶人員待遇。2025年預算安排40萬元,其中:40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。
2.項目績效總目標是:保障單位三支一扶人員待遇。
3.項目績效指標設置情況:
產(chǎn)出指標:數(shù)量指標:三支一扶人員數(shù)量≥4人,指標設立依據(jù)是計劃標準。
質(zhì)量指標?:三支一扶人員到崗率=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
時效指標:三支一扶人員到崗時間在12月底前完成,指標設立依據(jù)是計劃標準;
效益指標:社會效益指標:統(tǒng)籌三支一扶人員待遇=100%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
滿意度指標:服務對象滿意度:三支一扶人員滿意度≥95%,指標設立依據(jù)是計劃標準。
第五部分? 名詞解釋
財政撥款:是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金,但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。
一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
政府性基金預算:是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算,是政府預算體系的重要組成部分。
國有資本經(jīng)營預算:是政府以所有者身份依法取得國有資本收益,并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算,是政府預算的重要組成部分。
“三公”經(jīng)費:是指行政事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務接待支出,包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置和運行維護費等。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
項目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出以外財政預算專項安排的支出。
機關運行經(jīng)費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
國有資產(chǎn):是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和,是國家所有權的客體。具體而言,國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn),國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn),國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn),對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
績效目標:績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標,具體的績效指標,如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等??冃繕耸钦麄€預算績效管理的起點、基礎和前提,對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。
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